上市公司内部控制文献综述

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  • 摘要国内外上市公司的舞弊案例屡见不鲜,大都与内部控制有关 本文以深圳证券交易所上市的A股为例,对广东省上市公司20112013年的年度报告为研究样本,包括深市主板、中小企业板和创业板共427个样本,进。

  • 项 飞江苏省大华种业集团有限公司【摘 要】从目前的情况来看,我国的农林牧渔业上市公司在内部控制上主要存在以下问题 内部控制的环境不健全,内部控制制度的执行力度不够, 信息披露和内部控制评价不够合理、。

  • 摘要国内有很多关于内部控制与审计意见的研究 但大多都是停留在内部控制与审计意见的关系,而忽视了企业领导权结构对两者的影响 文章从领导权结构的视角分析了公司内部控制与审计意见的关系 研究发现一是公司内部。

  • 摘要内部控制问题一直以来都是各大上市公司关注的核心问题,长期以来,各大上市公司均被要求按照国家相关法律法规严格建立相关内控制度和内控部门,但部分企业所建立的内控制度或内控企业形同虚设或难以发挥内控应有。

  • 摘要现代企业为提高管理质量,普遍应用内部控制制度,不同领域、不同规模的现代企业在应用内部控制制度的侧重点不同,就航空公司来说,因为其具有高风险、高技术、高投入、低收益的特点,在内部控制制度的建设中需要。

  • 【摘要】有效的内部控制不仅有利于公司自身的发展,也有利于投资人资金的保障,是降低风险、提高收益的有效手段 随着近年来我国内部控制体系不断规范,内部控制信息披露也成为人人关注的重点 剖析上市公司内控信息。

  • 在我国资本市场改革和金融创新的大格局下,信托公司在近十年来得到了较快发展 信托公司根据自身的业务范畴,为资本供求双方提供了媒介,从而提升了社会资本的配置效率 但在资本的逐利性驱动下,以及信托公司主体&。

  • ○东北林业大学柏春华 王佳宇摘要最近几年,上市公司由于缺乏有效的内部控制,出现了一系列的财务舞弊事件 为了使内部控制更加有效,有必要深入全面地研究内部控制效率及其影响因素,从而使上市公司能够完成与企业。

  • 【摘要】本文在通过对国有房地产开发企业HYC 公司内部控制体系优化的案例探讨,为HYC 公司内部控制框架体系的设计,提出了具有现实意义和可实施性的改进意见 本文期望通过对HYC 公司内部控制的分析,分。

  • 一、引言根据国内和国外出台的管理内部控制规范,明确内部控制缺陷的依据没有建立起完整的构架,就是规定在企业自身发展角度提出内部控制缺陷识别标准 在学术研究中,确实存在一些资料提到内部控制缺陷,但是内容不。

  • 研究背景经济全球化不但要求上市公司进一步完善内部控制体制.还需要加强经营管理,因此建立和完善符合当代上市公司经营和管理理念的内部控制制度已经成为上市公司的首要任务,只有通过内控制度的创新与改革,上市公。

  • 一、我国保险公司内部控制概述在我国,保险业属于受监管的金融行业 自1998年中国保监会成立以来,它就非常关注国内外的保险监管实践和监管理论的发展趋势,特别是保险企业内控体系建设的监管要求 2010年8。

  • 目前中国公司治理结构还不成熟 中国的内部审核需转变其发展模式,也就是从被动建设转变成主动建设发展 大部分内审职工在保持财经法纪,鼓励运营治理,约束经济举止 但缺少独立性,广度和深度不足,人员素质差的现。

  • 一、前言在多年的发展中人寿保险公司凭借其高水平的管理技术始终在我国保险市场中占领着重要的地位,因此人寿保险公司在今后的发展中要继续保持这份优势,而且应该继续探寻提升的出路 人寿保险公司因其经营活动与其。

  • 摘要随着我国进入小康社会,群众对于食品安全问题关注程度越来越高,食品企业内部控制信息对企业、行业和群众都有至关重要的意义 本文在财务视角下以食品行业的内部控制披露质量为研究对象,选取6个控制变量组合一。

  • 摘 要本文基于新疆上市公司的数据,研究影响内部控制有效性的因素,验证这些因素对新疆上市公司内部控制是否存在相应的影响,以此指导新疆上市公司内部控制的建设 关键词内部控制;有效性;影响因素doi10 3。

  • 上市公司内部控制失效问题的探讨及分析——光大证券高凯悦(西安石油大学,陕西 西安 710065) 【摘要】随着越来越的多的证券公司涉水资本市场,证券行业已经逐渐迈入了充实发展。

  • 摘要上市公司的社会责任问题是现代社会对上市公司关注的热点,很多上市公司存在产品质量不合格或者财务、偷税漏税……问题;这不仅是上市公司在履行社会责任中存在的问题,更是源于上市公司的内部控制系统是否有效 。

  • 【摘要】本文主要四个方面梳理了金融危机期间上市公司的投融资理论,即银行信贷供给冲击,信用供给冲击,需求冲击和资产负债表乘数效应理论 同时,本文阐述了不同理论的实证研究进展,为进一步研究金融危机期间上市。

  • 摘要大数据时代的到来使内部审计产生了巨大的变革 大数据背景下内部审计的定义相比传统内部审计得到了延伸,并且大数据对于内部审计的发展产生了一系列的变革 通过分析大数据对内部审计产的积极影响和消极影响,提。

  • 摘要该案例描述了新华医药集团有限责任公司在企业快速发展的同时,企业内部控制出现严重失效的问题 文章以新华制药为案例研究对象,分析该公司被信永中和出具否定意见的内部控制审计报告的原因,指出其应收账款内部。

  • 朱秋菊(西南林业大学经济管理学院,昆明650224)摘要在国家重视生态环境的大背景下,林业行业受到更多的关注 作为林业行业最具代表性的林业上市公司,其科学发展对整个林业行业而言具有重要的作用 选取11。

  • 任昀月,贾万军(长春工业大学研究生院,吉林长春130012)摘要股权集中度对企业价值的影响一直是学术界研究的热点,学者们通过理论分析和实证分析得出两者关系为正相关、负相关、倒U型、正U型、不相关的研究。

  • 一、国外财务质量的研究述评(1)国外财务质量理论研究 国外学者对财务质量的理论研究大多偏重于对某一个方面的研究,常见的是盈余质量或者收益质量、资产质量……某一方面的质量问题进行研究 其中,较多的是对利。

  • 跨境族群是指历史上属于共同的族群, 由于政治、经济、历史……原因,而生活于两’卜不同国家或地区的共同边境地区的各民族 他们在政治经济、历史文化、地理空间、宗教信仰、语言……方面都具有密切。

  • 中图分类号G642 文献标识码A DOI10 16871j cnki kjwha 2018 06 008摘要高……教育不同于基础的素质教育,其对于学生能力的培养是十分关键的 而研究性实践教学恰好能发挥。

  • 2018年1 1月15日,新华社播发、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见(简称意见) 意见第六项完善监管体系中提到,要遏制过度逐利行为 其中要求,民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市 。

  • 2018 年初,总资产达9 亿元的上市公司群兴玩具交出的报告无疑很“ 囧”在2017 年第三季度,有455 名员工公司的营业收入竟然为0 !更“囧”的是。

  • 蔡志忠父亲书房挂着一张他写的书法天下有二难登天难,求人更难 有二苦黄连苦,贫穷更苦 人间有二薄春冰薄,人情更薄 有二险江湖险,人心更险 克其难,安其苦,耐其薄,测其险,可以处世矣 他常说 &ldqu。

  • 革命不是请客吃饭,但绝对离不开请客吃饭 最早将请客吃饭作为“革命手段”的,当数春秋战国时代吴国的公子光,也就是后来的吴王阖闾——为美女西施亡国的吴王夫差。

  • 曹泽坤前情回顾公司老板白乐年轻多金且无女友,上下员工为之倾倒,然而他每个月的第一天都会离开公司,独自去江浙某处,去看望肖晚的母亲 肖晚于2004年死于一次班机失事,那一次肖妈妈不同意他和肖晚结婚 每次。

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